索引号: QA240-2101-2015-00021 信息分类: 行政审批服务中心
发布机构: 政务服务中心 生成时间: 2015-11-06
名  称: 浉河区行政服务中心2014年收入支出决算总表 内容分类: 首页 > 直属部门信息公开 > 政府直属事业单位 > 政务服务中心
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内容概述: 单位:万元收入支出项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数项目(按支出性质和经济分类)行次决算数
浉河区行政服务中心2014年收入支出决算总表
来源: 时间:2015/11/6 浏览 1042 人次

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

行次

决算数

栏次

 

2

栏次

 

4

栏次

 

6

一、财政拨款收入

1

94.02 

一、一般公共服务

37

91.12

一、基本支出

60

94.02 

  其中:政府性基金

2

 

二、外交

38

 

其中:财政拨款

61

94.02 

二、上级补助收入

3

 

三、国防

39

 

其中:政府性基金

62

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全

40

 

二、项目支出

63

 

其中:财政专户管理资金

5

 

五、教育

41

 

其中:财政拨款

64

 

四、经营收入

6

 

六、科学技术

42

 

其中:政府性基金

65

 

五、附属单位上缴收入

7

 

七、文化体育与传媒

43

 

三、上缴上级支出

66

 

六、其他收入

8

 

八、社会保障和就业

44

2.9 

四、经营支出

67

 

其中:本级横向财政拨款

9

 

九、医疗卫生

45

 

五、对附属单位补助支出

68

 

     非本级财政拨款

10

 

十、节能环保

46

 

 

69

 

 

11

 

十一、城乡社区事务

47

 

支出经济分类

70

 

12

 

十二、农林水事务

48

 

基本支出和项目支出合计

71

94.02 

 

13

 

十三、交通运输

49

 

工资福利支出

72

43.6 

 

14

 

十四、资源勘探电力信息等事务

50

 

商品和服务支出

73

46.52 

 

15

 

十五、商业服务业等事务

51

 

对个人和家庭的补助

74

3.9 

 

16

 

十六、金融监管等事务支出

52

 

对企事业单位的补贴

75

 

 

17

 

十七、地震灾后恢复重建支出

53

 

赠与

76

 

 

18

 

十八、援助其他地区支出

54

 

债务利息支出

77

 

 

19

 

十九、国土资源气象等事务

55

 

基本建设支出

78

 

 

20

 

二十、住房保障支出

56

 

其他资本性支出

79

 

 

21

 

二十一、粮油物资储备事务

57

 

贷款转贷及产权参股

80

 

 

22

 

二十二、国债还本付息支出

58

 

其他支出

81

 

 

23

 

二十三、其他支出

59

 

 

82

 

本年收入合计

24

94.02 

本年支出合计

83

94.02 

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

84

 

上年结转和结余

26

 

交纳所得税

85

 

基本支出结转和结余

27

 

提取职工福利基金

86

 

其中:财政拨款结转和结余

28

 

转入事业基金

87

 

项目支出结转和结余

29

 

其他

88

 

其中:财政拨款结转和结余

30

 

年末结转和结余

89

 

经营结余

31

 

基本支出结转和结余

90

 

 

32

 

其中:财政拨款结转和结余

91

 

 

33

 

项目支出结转和结余

92

 

 

34

 

其中:财政拨款结转和结余

93

 

 

35

 

经营结余

94

 

合计

36

94.02 

合计

95

94.02 


附件2

浉河区行政服务中心2014年公共预算 财政拨款支出明细表

单位:万元

科目编码

单位(科目名称)

总计

基本支出

项目支出

人员经费

公用经费

**

**

**

**

1

2

3

4

201

 

 

一般公共服务支出

94.02 

47.5 

46.52 

0 

201

03

政府办公厅(室)及相关机构事务

94.02 

47.5 

46.52 

0 

201

03

99

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

94.02 

47.5 

46.52 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件3

**部门**年公共预算财政拨款“三公”经费决算表

单位:万元

项目

**年决算数

合计

10.8 

因公出国()费用

 0

公务接待费

 9.6

公务用车运行购置及运行维护费小计

 1.2

其中:公务用车运行维护费

 1.2

公务用车购置

 0


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